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学校召开内控与审计工作推进会

发布日期:2026-04-23

文章来源:财务处

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为进一步健全学校内部控制体系、规范经济活动运行、强化风险防控能力,推进内部治理能力提升,4月21日,学校召开内控与审计工作推进会,部署年度内控建设重点任务,总结2025年度内控报告编报和风险评估工作。党委常委、副校长陈江锋,党委常委、纪委书记贺静出席会议。

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陈江锋强调,学校要逐步建立制度健全、权责清晰、制衡有力、运行有效、风险可控、监督到位的内部控制体系,严肃财经纪律,提高资源配置和使用效益,推动学校高质量发展。

贺静指出,各部门要强化对内控工作的认识,重视制度建设,真正将制度作为依规依纪依法开展经济活动的准则,做到守底线明红线。积极做好内控手册的修订编制工作,制定出契合学校转型升级需求、适应高水平技能大学发展需要的内控体系。

财务处处长张逢梅介绍了年度内控主要任务及工作要求。她指出,在2025年内控报告编制及内控风险评估与审计中发现,学校在经济业务活动的相关领域还存在制度不健全、管理不细化、流程不优化等问题,各部门要坚持问题导向,及时补短板强弱项,做好内控建设各项工作。

审计处处长贺静结合内控评价工作实际,围绕学校内控体系建设提出完善建议。她指出,要对照上级最新文件要求,及时更新内控手册的编制依据,进一步丰富风险评估与评价内容,持续优化内控体系运行效能,推动学校内控评价工作提质增效、走深走实。

党政办公室、人事处、财务处、审计处、资产处、科技处、后勤处、基建处、信息中心等相关部门人员参加了会议。